泓源公司召开内部审计整改动员会
发布日期:2020-12-07 19:42:17
为强化内控管理,维护财经秩序,规范流程运作,切实促进公司可持续健康发展。泓源公司从9月7日开始,邀请外部专家,抽调各部门、下属各公司共计19人成立审计小组对泓源公司及下属所有公司开展了内部审计工作。本次内审工作重点审查了泓源公司及下属公司的财务状况、经营状况、负债情况、目标任务完成情况、重大经济决策情况、薪酬绩效考核情况、项目建设管理情况、土地征收及管理使用情况等,较好地完成了各项任务,取得阶段性成效。
12月6日,泓源公司主要负责人主持召开内部审计整改动员会,围绕审计报告反映的问题,逐条细心研判,提出整改措施,明确整改要求,并对全面抓好内审整改工作提出了具体要求。
会议要求,一要充分认识审计整改工作的重大意义。各部门、下属各公司一定要深刻认识审计问题整改工作的重要性和紧迫性,从思想上解决认识问题,从全局的高度重视审计整改工作,做到审计整改工作不推诿、不扯皮、不懈怠,脚踏实地,负起责任,以本次审计整改为契机,进一步强化企业管理和项目管理,以审促改,以审促建,以审促进,切实提高公司整体管理能力和质量;二要加强组织领导,健全整改工作机制。各部门、下属各公司要进一步明确整改目标,坚持“审计—整改—规范—提高”的主线,采取有力措施全力以赴进行整改,坚决落实整改措施,强化督促检查,确保问题及时整改;三要举一反三,不断强化制度执行力。要做到严明财经纪律、强化责任追究、完善制度法规,狠抓制度落实、加强教育培训、抓好队伍建设、转变工作方式、整顿工作作风,建立和完善促进公司管理水平有效提升的长效机制,促进公司持续健康稳定发展。
公司领导班子成员及各部门、下属各公司负责人参加会议。